2023-05-19
(2017年)注册会计师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
2023-05-17 从业资格外贸会计
(2018年)在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是( )。
(2017年)下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
(2018年)在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有( )。
(2019年)执行内部控制审计时,下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
(2017年)下列各项中,属于预防性控制的是( )。
(2019年)对于内部控制审计业务,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是( )。
(2019年)注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是( )。
(2018年)如果被审计单位存在可能导致对其持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,下列各项中,注册会计师应当执行的有( )。
(2015年)下列各项中,表明可能存在与会计估计相关的管理层偏向的有( )。
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