2023-07-10
内部审计师在执行审计时应与客户建立良好的关系。以下做法不恰当的是:
2023-08-23 从业资格外贸会计
以下哪项审计证据更真实可信:
许多公司开始运用统计处理控制技术作为他们全面质量管理方法的一部分。下列哪项不属于统计处理控制技术?
某公司对财务部门的电脑上安装了访问控制软件,为了防止财务信息泄露,该访问控制软件记录了关于各种登录应用程序企图(不管是否成功)的详细信息。在对这些详细信息进行审计时,内部审计师可以借助的最佳软件或程序是:
以下哪种方法最有可能确定重复付款现象?
某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是:
某内部审计师对固定资产的使用情况进行审计,为了证明设备仍然在使用,应该采取的措施是:
某自动化定单输入系统已实施新的赊销政策,以改善应收账款的收回情况。销售管理人员已编撰一些现实销售额下降和定单输入被延误的案例,并争辩说这些案例都是实施新的赊销政策限制的直接结果。销售管理人员的数据和信息提供了:
以下哪项内容可以使公司的应收账款周转率在三年中稳步下降?
如果在收到货品时没有登记,将存在哪种隐患?
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