针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有( )。

2023-08-22

A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出

B.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户

C.定期盘点现金,编制银行存款余额调节表

D.根据公司的批准手续报销,会计部对报销单据加以审核,现金出纳员见到加盖核准印章的支出凭据后付款。

E.出纳编制银行存款余额盘点表

参考答案:ABCD

选项E,违背了不相容职责。

相关推荐