公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( )
2023-08-23
B.战略计划
C.政策与程序
D.前馈控制
参考答案:D
A不正确,反馈控制指事情发生后基于事件结果所采取的一种控制。B不正确,战略计划不是一种控制类型。C不正确,政策与程序是公司的内部控制制度,其执行的控制功能是前馈控制。D正确。内部审计部门对系统开发情况进行检查,是典型的前馈控制的应用。
2023-05-19 从业资格外贸会计
2023-05-19 从业资格外贸会计
2023-05-19 从业资格外贸会计
下列房地产市场调研内容中,不属于房地产交易调研内容的是()。
2023-05-19 从业资格外贸会计
2023-05-19 从业资格外贸会计
关于土地使用权人出租国有建设用地使用权的说法,正确的是()。
2023-05-19 从业资格外贸会计
采用招标、拍卖和挂牌方式出让国有建设用地使用权时,出让定价的确定方式是()。
2023-05-19 从业资格外贸会计
2023-05-19 从业资格外贸会计
2023-05-19 从业资格外贸会计
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